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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2024-08-06 17:54

您好,對的,是這樣做的,然后你收到的話,借方銀行存款,沖減這個未交增值稅

優雅的柚子 追問

2024-08-06 17:56

月末怎么結轉呢  謝謝老師

小鎖老師 解答

2024-08-06 17:59

這個就是  借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—未交增值稅   這個就是結轉的分錄呀

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相關問題討論
你好!可以這樣做,但是沒有要求這樣做
2022-05-06 17:08:18
稅金時,通過“應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅”科目將差額轉出,并計入“應交稅費_未交增值稅”科目,以準確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會計準則和稅法規定。
2024-03-14 15:11:43
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
一般納稅人關于應交稅費每月和年末的計提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
轉出未交增值稅里面
2024-04-15 00:05:00
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