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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-11 11:52

借應(yīng)付帳款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出

杜娟 追問

2021-12-11 11:55

不太明白,原先入的時候是借原材料,進項稅,貸應(yīng)付
現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做

郭老師 解答

2021-12-11 12:13

借應(yīng)付帳款
貸原材料
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出

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借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2021-12-11 11:52:11
借:庫存商品?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2022-03-01 11:36:06
你好 可以的, 借成本費用類科目 貸進項轉(zhuǎn)出??
2022-02-28 10:40:33
借:管理費用等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2022-03-29 16:55:07
你好,你可以在8月份賬里做進項稅額轉(zhuǎn)出,進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄: 借:管理費用(7月份這幾張發(fā)票做的對應(yīng)的費用分錄一致) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-09-04 10:40:03
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