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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-29 09:09

您好
請問收到發票入賬的時候分錄怎么寫的

Destiny 追問

2020-06-29 09:11

借工程施工 
借進項稅
貸應付賬款

Destiny 追問

2020-06-29 09:11

就借應付
貸工程施工
貸進項稅?

bamboo老師 解答

2020-06-29 09:11

借:工程施工 借方紅字
貸:應付賬款 貸方紅字
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸方藍字

Destiny 追問

2020-06-29 09:13

但是進項已經抵扣過了,也可以做轉出是嗎?

bamboo老師 解答

2020-06-29 09:13

是的 要開具紅字發票信息表 然后根據信息表做這份分錄

Destiny 追問

2020-06-29 09:14

是我們認證抵扣進項的先開?然后再是開具發票的一方再開是嗎?

bamboo老師 解答

2020-06-29 09:14

是的 是認證抵扣的先開信息表 然后對方開紅字發票

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相關問題討論
是費用類還是商品類進項轉出?
2026-01-19 11:24:14
你好,你可以在8月份賬里做進項稅額轉出,進項稅額轉出的會計分錄: 借:管理費用(7月份這幾張發票做的對應的費用分錄一致) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2019-09-04 10:40:03
您好 請問收到發票入賬的時候分錄怎么寫的
2020-06-29 09:09:47
借:原材料等 負數 貸:應付賬款 -負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
2026-03-11 14:35:03
您好。原來分錄發來看一下。
2022-05-11 13:12:42
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