老師好!我們公司在去年12月開(kāi)了一張票,未收款掛賬, 問(wèn)
同學(xué),你好 不需要的 答
請(qǐng)問(wèn)什么情況下個(gè)人年度綜合收入不超過(guò)12萬(wàn),應(yīng)交 問(wèn)
您好,比如他在兩個(gè)公司有都有申報(bào)工資,這樣多處有收入的 答
選項(xiàng)D不是針對(duì)存在認(rèn)定嗎?要選嗎? 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師,如果新開(kāi)一家公司,我去辦理注冊(cè),那這家新成立 問(wèn)
你好,只要這個(gè)新的公司和原來(lái)的公司股東和老板不是一個(gè)人就行 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問(wèn)
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷售費(fèi)用 少支付的營(yíng)業(yè)外收入 答


一般當(dāng)月工資,次月發(fā),根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,是不是應(yīng)該記入當(dāng)月,而不是次月
答: 您好,是的。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,是應(yīng)該記入當(dāng)月,而不是次月。
我們公司本來(lái),當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資,后來(lái)改成了下月計(jì)提,審計(jì)說(shuō)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制我們一年就只計(jì)提了12個(gè)月,不符合原則,那我們應(yīng)該怎么做呢?
答: 當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的,你當(dāng)月的工資算不出來(lái)嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
權(quán)責(zé)發(fā)生制:10月的工資,11月發(fā),可是會(huì)計(jì)記賬到底怎么記呢?是10月底最后一天算還是11月發(fā)工資記賬,因?yàn)闀?huì)計(jì)不是有及時(shí)性原則嗎?而且最后一天原則上整個(gè)工作結(jié)束下班并且沒(méi)有其他工資處罰扣款和獎(jiǎng)勵(lì)才算結(jié)束?
答: 你好!10月計(jì)提,11月發(fā)就可以了。操作的過(guò)程中,你可以等到7月份再結(jié)6月份的賬的






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