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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-12-18 15:26

一、上月抵扣時分錄是:
借:管理費用——辦公費   -280
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)  280
二、報銷時分錄是:
借:管理費用——辦公費  280
貸:庫存現金   280

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一、上月抵扣時分錄是: 借:管理費用——辦公費 -280 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 280 二、報銷時分錄是: 借:管理費用——辦公費 280 貸:庫存現金 280
2021-12-18 15:26:40
您好 請問前面稅盤入賬的時候分錄怎么寫的
2022-04-16 18:07:59
你好 填寫主表 減免表和附表四?
2022-03-02 10:57:53
同學你好,再次購買是不能抵扣;可以用為費用;
2022-01-28 10:59:26
你好同學 借,管理費用 貸,銀行存款 借,應交稅費—增值稅(減免稅額) 貸,管理費用
2023-05-08 16:44:42
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