

老師好比如應(yīng)交費(fèi)用6200減去補(bǔ)貼3600,實(shí)際繳費(fèi)2600.發(fā)票按照6200打印,但是繳費(fèi)就是2600.補(bǔ)貼也是后期到賬再做其他應(yīng)付款,做賬是不是按照實(shí)際繳費(fèi)做
答: 是,做賬是 按照實(shí)際繳費(fèi)做
公司服務(wù)商 每個(gè)月給我開1萬元的專票,實(shí)際只收8千元,導(dǎo)致我每月掛2千元的其他應(yīng)付款。年底了,我準(zhǔn)備把其他應(yīng)付款沖平,怎么操作 呢?我每個(gè)月還在發(fā)生費(fèi)用8千,是不是我在10月份開始,讓對(duì)方開一張6千元的專票,11-12月份不要開票,我通過其他應(yīng)付款直接付款呢?這樣把其他應(yīng)付款結(jié)平
答: 你支付的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,要么退回讓對(duì)方按8千開
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,公司一直是老板打款進(jìn)來,做其他應(yīng)付款,現(xiàn)在老板讓我把賬面上的所有費(fèi)用和其他應(yīng)付款對(duì)起來,可是我怎么算都對(duì)不上,該怎么辦呢?這個(gè)帳怎么對(duì)才正確?
答: 你好 你單位沒有收入 所有的費(fèi)用都是個(gè)人墊付的嗎








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