老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


個人打給公司,公司代付其他公司貨款,使用其他應付款后,公司收到發票入庫怎么處理
答: 既然代付其他公司貨款,則發票不應開給您啊。
老師 員工向單位借款用于出差,為什么借支時要借記其他應付款?這筆錢最后又還不回來呀?最后拿回來的是出差的發票呀
答: 你好,應該是借其他應收款貸銀行存款。回來報銷了之后,借銷售費用貸其他應收款,沖了就是了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司有2張卡,柴油卡用生產,汽油卡用于汽車加油,每次充值都會有贈送部分(比如充1000元卡,就贈送200元),但是他這贈送有時候贈有時候不贈,發票是按照含贈送的不分開過來的,常年累計的這個,其他應付款——加油卡就成了付款比收用到的油少了很多,成了負數。這個賬如何處理呀?
答: 你好! 可以用營業外收入或營業外支出核算(年末結轉其他應付款余額)








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