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背后的巨人
于2022-01-04 12:32 發布 ??1622次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-01-04 12:34
你好,這個可以不用做的。
背后的巨人 追問
2022-01-04 13:05
那收到發票了的,什么時候處理入賬呢?
郭老師 解答
2022-01-04 13:07
貨物到了,或者是你付款了之后再做。
收到貨物了,那應該怎么做?
2022-01-04 13:10
借原材料應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。
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12月購入原材料未收到發票暫估入賬:借:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。 12月領用原材料未收到發票暫估入賬:借生產成本-直接材料113,貸:原材料113;1月收到發票時: 如何入賬?
答: 紅沖12月份暫估再做一比分錄
收到原材料發票,但未付款,也未收到原材料,應如果入賬?
答: 你好,這個可以不用做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問發票開錯沖紅,支付款時借原材料,待銀行存款;沖紅發票借預付賬款,待原材料負數。收到正確發票借原材料,待預付賬款。原材料可以在借方負數嗎?
答: 你好,是進項發票的紅沖??
為什么收到購入原材料的發票做賬是 借:原材料 貸:銀行存款(應付賬款)
討論
12月購入原材料未收到發票暫估入賬:借:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。12月領用原材料未收到發票暫估入賬:借生產成本-直接材料113,貸:原材料113;1月沖紅:借:原材料113(負數);貸:應付賬款-暫估113(負數)。借生產成本-直接材料113(負數),貸:原材料113(負數);1月收到發票:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。借生產成本-直接材料113,貸:原材料113;請問年底暫估入賬,年后沖回這個分錄是正確的嗎?
平時購買原材料,由于金額較小,錢都是先付,發票是半年或1年集中開一次,那我每次付款后如果是做預付賬款,但是原材料入庫、領用、產品成本核算就不好做了,如果是每次付款后直接做原材料,但是又沒有發票,發票要過好幾個月才有,有什么好的辦法處理嗎?
老師 想問一下,材料入庫暫估的,比如說暫估的時候 原材料 100 應付賬款-暫估款 100,來發票的時候沖暫估原材料-100 應付賬款-暫估款 -100 開發票 借:原材料 101 進項 13 貸:114 這個原材料差異怎么做
老師,你好,請教下,我們公司購買原材料時,他們幫忙切割,切割費怎么入賬?是分開入還是直接開在原材料里面,開材料發票?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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背后的巨人 追問
2022-01-04 13:05
郭老師 解答
2022-01-04 13:07
背后的巨人 追問
2022-01-04 13:07
郭老師 解答
2022-01-04 13:10