女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

森林老師

職稱中級會計師

2022-01-04 17:11

同學,你好,這兩個不掛勾吧,一個庫存,一個是服務,

微信用戶 追問

2022-01-04 17:11

之前做的錯了   不該做庫存來  這怎么辦

森林老師 解答

2022-01-04 17:15

同學,你好,紅沖之前的分錄,重新再做。

微信用戶 追問

2022-01-04 17:16

怎么做分錄

森林老師 解答

2022-01-04 17:17

同學,你好,借庫存 負數,這里直接紅沖了,然后借方,用上你現在的科目,如是服務費做成本的,借主營業務成本-服務正數

微信用戶 追問

2022-01-04 17:18

那之前成本不用紅沖嗎

森林老師 解答

2022-01-04 17:20

 同學,你好,你要是結轉過成本的,要一起紅沖的。借主營業務成本,紅字,貸庫存,紅字

微信用戶 追問

2022-01-04 17:21

你寫個完整的吧老師  之前結轉了成本  之前做的是借庫存 暫估1  貸應付暫估 1 借主營成本 1 貸庫存1

森林老師 解答

2022-01-04 17:22

第一步先紅沖
借庫存 暫估-1  貸應付暫估- 1 
借主營成本 -1 貸庫存-1
第二步 然后再做正常的分錄,

借主營業務成本-服務費,貸應付賬款就行了

微信用戶 追問

2022-01-04 17:23

會不會稅務局不同意啊

森林老師 解答

2022-01-04 17:24

同學,你好,你是真實的就沒有問題。

上傳圖片 ?
相關問題討論
反記賬,重新暫估就是了哈。
2022-01-04 17:18:30
同學,你好,這兩個不掛勾吧,一個庫存,一個是服務,
2022-01-04 17:11:08
你好,那你的成本紅沖就可以的,借應付賬款貸庫存商品借庫存商品借主營業務成本負數,然后再做你人工費和技術發票的。 借主營業務成本貸、銀行存款等,
2022-01-11 08:26:27
同學你好 收了多長時間的呢
2024-02-22 16:00:53
同學,你好, 收到發票后 借管理費用 貸預付賬款
2023-11-13 14:47:20
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...