老師您好,公司賬面工資表與個稅申報是用實際發放 問
同學,你好 個稅按照1萬申報 答
所得稅匯算清繳,我們總監卻盯著資產負債表不放。 問
您好,是怕系統監控到,稅務局查賬 答
老師,我們公司停產2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問
您好,可以不做,直接0申報 答
36-37做總賬(商貿類),現在轉成本會計是不是不好的選 問
您好,轉管理方面的會好些,你現在這個就蠻好的哦 答
匯算清繳年報《職工薪酬支出及納稅調整明細表》 問
你好好你說的這個情況是一致的!發放了次月就 答


老師您好!請問本月紅沖之前開的票,然后就存在有留底進項稅可以抵扣本月的銷項稅額,本月銷項稅小于紅沖的留底稅額,還存在有留底下月的進項稅額,請問本月分錄應該怎么做?計提下月的應交稅費又該怎么做分錄呢?
答: 你好; 你在月末分別做 紅沖分錄。 然后去結轉 所有明細科目即可 ; 比如 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
老師早上好!請問我3月份進項稅額比銷項稅額多,期末有留底稅額,這種情況應該怎么做分錄?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:看一下我的憑證對著沒(12月份開銷項稅額:49764.22,我認證進項稅額:50082.72),10月留底稅額:12.14元
答: 同學 你好 很高興為你解答 僅供參考 希望對你有幫助 借:應交稅費 -應交增值稅(銷項稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 應交稅費-未交增值稅(銷項稅-進項稅>0)









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春花秋實 追問
2022-01-05 11:03
meizi老師 解答
2022-01-05 11:08
春花秋實 追問
2022-01-05 11:57
春花秋實 追問
2022-01-05 11:59
meizi老師 解答
2022-01-05 12:14