

老師,專管員在11月23日給我發了個消息讓下月補計提加計扣除18154.22元,我在12月份申報的時候就申報了加計扣除表里面本期發生額里面填了11月份的加計扣除18154.2+11月份進項稅額12505.18*10%填列在增值稅加計抵減申報表里的本期發生額,這樣合理嗎?
答: 同學,你好,這個是可以的。
發票紅沖,已抵扣的進項做了進項稅額轉出,增值稅申報表當月無銷項,有進項稅額轉出,有期末留底進項稅,要怎么結轉增值稅呢?
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費- 未交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月銷項稅額1萬,本月進項稅額1.2萬,上月加計抵減額余額0.3萬,增值稅申報表(四)中,當期加計抵減發生額1800元,要填進去嗎?嗎
答: 您好 當期加計抵減發生額1800元,要填進去








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2022-01-05 15:36
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