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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2022-01-05 15:30

同學,你好,這個是可以的。

未來可期 追問

2022-01-05 15:36

18154.2這個數是當時專管員老師讓我報1—11月份的收入給他的然后他給我說加計扣除18154.2元,我這12申報的時候申報的是18154.2元+11月份進項稅額12505.18*10%填列在增值稅加計抵減申報表的本期發生額里面,這個是不是多加計扣除呢?

未來可期 追問

2022-01-05 15:38

老師,我們這12月份的進項稅額還可以加計扣除嗎?在1月份申報的時候,可以申報加計扣除嗎?

森林老師 解答

2022-01-05 15:39

同學,你好,這個可以的。

未來可期 追問

2022-01-05 15:42

老師,我12月份申報是不是多加計扣除啦?

森林老師 解答

2022-01-05 15:46

同學,你好,理解對的。

未來可期 追問

2022-01-05 15:51

老師,你能靠譜點嗎?只會應付了事嗎?

森林老師 解答

2022-01-05 15:51

同學,你好,你只要有進項就可以加計扣除,你十二月有,所有就有扣除哦。

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相關問題討論
同學,你好,這個是可以的。
2022-01-05 15:30:00
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費- 未交增值稅
2026-01-13 14:17:35
作廢申報表之后可以進增值稅發票綜合服務平臺撤銷當期已經統計的增值稅進項發票
2022-04-07 16:46:26
您好 當期加計抵減發生額1800元,要填進去
2022-07-17 11:13:03
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-上月留抵=110-100%2B5-3=12 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅12 貸:應交稅費-未交增值稅12 借:應交稅費-未交增值稅12 貸:?營業外收入-加計抵減12
2022-06-21 15:19:41
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