

請問忘記作廢發(fā)票導(dǎo)致多交10萬的增值稅和企業(yè)所得稅,沖紅字,是否還需要進(jìn)行做賬?本來就沒有這比賬,是錯開重開了,但涉及年度報表
答: 您好,同學(xué),企業(yè)所得稅不用多繳納,開票那個月直接掛稅金就可以,增值稅是按開票來,12月份只掛稅率,這個月開紅票把稅率沖了就可以了。
我公司8月開出20萬3%的專票給客戶,差額分包給的公司7月開20萬專票給我公司,并與當(dāng)月在工程地預(yù)繳了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)應(yīng)為15萬的分包款。我公司可以把20萬發(fā)票作廢重開15萬的嗎?差額分包公司可以紅中發(fā)票重開成15萬嗎?
答: 您好,可以紅字沖回錯誤發(fā)票,再開正確發(fā)票
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們企業(yè)是廢品收購簡易計稅,收購廢品都沒有取得發(fā)票,那企業(yè)所得稅怎么交呢? 增值稅是簡易計稅解決了,企業(yè)所得稅的話,那都沒有發(fā)票沒有關(guān)系嗎
答: 所得稅必須要有發(fā)票才能稅前扣除的。不然,就聯(lián)系稅局看能否核定征收










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


