

月末結轉增值稅的時候會計分錄直接是:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費—未交增值稅這個分錄對嗎
答: 你好。月末應交稅費應交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的
去年多結轉了增值稅金額 ,今年會計分錄怎么調整 比如 2019年 正確分錄應該是 借:應交稅費-轉出未交增值稅100 貸:應交稅費-未交增值稅100做成錯誤分錄 借:應交稅費-轉出未交增值稅10 貸:應交稅費-未交增值稅10
答: 你好,你這上面反映是結轉90?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師??轉出本月未交增值稅分錄是:借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅貸:應交稅費—未交增值稅,是嗎
答: 是的,就是這樣做的哈









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Machine 追問
2022-01-05 22:43
bamboo老師 解答
2022-01-05 22:45