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李昀溪
于2022-01-06 17:37 發布 ??2890次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-01-06 17:39
你好,當時是借銷售費用差旅費?
郭老師 解答
如果是的話,借銷售費用,差旅費貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
李昀溪 追問
2022-01-06 17:44
有一張差旅費發票,某些原因不得抵扣,怎么寫分錄
2022-01-06 17:45
你好,這個發票是正常使用的嗎?如果是的話,借銷售費用貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。
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老師您好,請問我們公司經查,有些差旅費不符合規定,要做進項稅額轉出,請問該怎么寫分錄呀
答: 借:管理費用—差旅費 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
老師,差旅費做進項稅額轉出分錄怎么寫
答: 你好,當時是借銷售費用差旅費?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借:管理費用-差旅。 100 進項稅額。 9貸:銀行存款。109借:進項稅額轉出 9貸;進項稅額。9因為一些原因進項稅額不得抵扣,這樣做會計分錄對嗎
答: 進項稅額轉出這么做 借管理費用差旅費 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
老師 我們有個員工 報銷差旅費的時候 多開了專票 目前我做賬時 后期需要進項稅額轉出的那份稅金入到哪個科目呢
討論
這個買方退回商品做的是進項稅轉出能不能直接所有分錄做紅字,進項稅也做紅字不做進項稅額轉出,報稅的時候做進項稅額轉出
老師,請問進項稅額轉出的分錄是怎么寫的呢?
老師,進項稅額轉出的分錄怎么做
老師麻煩問一下,保險單子進項稅額轉出分錄
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2022-01-06 17:39
李昀溪 追問
2022-01-06 17:44
郭老師 解答
2022-01-06 17:45