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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-03-11 10:10

借:管理費用—差旅費  貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出

如果 追問

2020-03-11 13:43

老師轉出的進項稅額我又要交納,再做一步,借:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出  貸:銀行存款

辜老師 解答

2020-03-11 13:43

這個會抵減當期的進項稅的

如果 追問

2020-03-11 13:46

當期我們沒有開票,只能交納

辜老師 解答

2020-03-11 13:47

你當期也沒有取得進項稅嗎

如果 追問

2020-03-11 13:48

有,但是沒有認證,轉出金額只有300多,所以就交納了

辜老師 解答

2020-03-11 14:25

那你這種就要繳納了

如果 追問

2020-03-11 14:59

我交納時是不是這樣寫  借:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出 貸:銀行存款

辜老師 解答

2020-03-11 15:00

先結轉到未交增值稅里面,然后再繳納

如果 追問

2020-03-11 15:09

還是要結轉一下呀

辜老師 解答

2020-03-11 15:09

是的,要進行結轉的

如果 追問

2020-03-11 15:12

就是這樣嗎?
借:管理費用—差旅費 
貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出

借:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出 
貸:應交稅費—未交增值稅

借:應交稅費—未交增值稅
  貸: 銀行存款
那我就沒有附在后面的原始憑證對嗎

辜老師 解答

2020-03-11 15:25

是的,是這樣處理的

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相關問題討論
借:管理費用—差旅費 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
2020-03-11 10:10:56
你好,當時是借銷售費用差旅費?
2022-01-06 17:39:06
您好,住宿費進項稅可以抵扣,餐飲不可抵扣。
2020-06-28 08:59:10
進項稅額轉出這么做 借管理費用差旅費 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2022-01-06 18:12:38
你這個不算轉出,你是分錄錯了,紅沖原來分錄,寫正確分錄
2020-07-09 15:12:33
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