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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-07 09:09

你好,計入管理費用的辦公用品又銷售出去了,需要先沖銷之前計入管理費用的金額,然后做銷售收入,結轉成本處理

月半彎 追問

2022-01-07 09:13

老師,能幫我寫一下結轉的分錄嗎

鄒老師 解答

2022-01-07 09:17

你好
收入,借:庫存現金等科目 ,貸:其他業務收入 ,  應交稅費—應交增值稅
結轉成本,借:其他業務成本  , 貸:庫存商品

月半彎 追問

2022-01-07 09:27

老師,還需要做一步辦公用品入庫存商品的分錄是嗎

鄒老師 解答

2022-01-07 09:36

你好,是的,是這樣的

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相關問題討論
你好,計入管理費用的辦公用品又銷售出去了,需要先沖銷之前計入管理費用的金額,然后做銷售收入,結轉成本處理
2022-01-07 09:09:46
你之前的分錄處理是怎樣的
2022-02-22 22:41:54
你好,你單位是軟件做賬,還是手工?
2018-10-14 17:23:56
你好;? 你之前成本? ? 本來應該怎么做分錄? ;? 這個暫估管理費用是同一筆業務嗎?? 描述好判斷怎么調整; 你們屬于什么準則的?? ?
2022-02-25 15:10:09
您好 請問上個月結轉成本時候分錄怎么寫的
2019-10-29 09:25:12
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