

結轉損益的分錄中,借本年利潤 貸管理費用。要按管理費用——工資,管理費用——辦公費這樣的來結轉嗎,還是按管理費用的匯總金額進行結轉?
答: ,你好,要按明細來,你要體現出管理費用,工資管理費用,辦公費。
管理費用借方余額出現負數怎么調整 答:管理費用出現負數,調整;因為做沖銷肯定會影響到本月的管理費用和利潤了,產生管理費用出現負數.直接在本年利潤中去調本月的數,不要用到管理費用,就不會出現負數了.老師這個分錄是怎么做的,能詳細說一下嗎
答: 借方負數,就是表明這個月是負數發生額,也是結轉到本年利潤的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,開辦期間,管理費用—開辦費,月末要結轉到本年利潤嗎?
答: 好,對的是的,需要結轉損益的。
老師,如果我沖上個月管理費用時,分錄是貸:管理費用 100,那我結轉損益的時候,是借:本年利潤-100,貸:管理費用-100嗎?還是借:本年利潤100,貸管理費用100?
你好老師 我是建筑企業,目前屬于建設期,費用入管理費用-開辦費 管理費用-開辦費是年末轉入本年利潤 , 還是等項目完工后一次轉入管理費用,然后管理費用再轉入本年利潤?









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胖妞 追問
2022-04-13 15:43
胖妞 追問
2022-04-13 15:45
李霞老師 解答
2022-04-13 15:45