老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時,再結(jié)轉(zhuǎn)確認營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務(wù)局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


管理費用借方余額出現(xiàn)負數(shù)怎么調(diào)整 答:管理費用出現(xiàn)負數(shù),調(diào)整;因為做沖銷肯定會影響到本月的管理費用和利潤了,產(chǎn)生管理費用出現(xiàn)負數(shù).直接在本年利潤中去調(diào)本月的數(shù),不要用到管理費用,就不會出現(xiàn)負數(shù)了.老師這個分錄是怎么做的,能詳細說一下嗎
答: 借方負數(shù),就是表明這個月是負數(shù)發(fā)生額,也是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
老師,如果我沖上個月管理費用時,分錄是貸:管理費用 100,那我結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,是借:本年利潤-100,貸:管理費用-100嗎?還是借:本年利潤100,貸管理費用100?
答: 您好,借:管理費用100 貸:本年利潤100 不過我們一般要寫 借:管理費用 -100 (要寫在借方負,不寫貸方正,損益寫在貸方在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤會出錯)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師們好,管理費用在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)時可不可以借:管理費用。貸:本年利潤
答: 可以的,把賬做平就是了









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