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于2022-01-07 15:12 發布 ??1775次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-01-07 15:13
您好借:其他應付款貸:銀行存款借:銷售費用等 不含稅金額貸:其他應付款-暫估
01 追問
2022-01-07 15:14
港雜費是零稅率
2022-01-07 15:15
海關繳款書這部分不太明白
bamboo老師 解答
2022-01-07 15:27
那就是支付金額暫估入賬請問您是一般納稅人嗎
2022-01-07 15:36
是一般納稅人
2022-01-07 15:44
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:銀行存款 海關繳款書
2022-01-07 15:53
老師,12月付通過代理繳納了增值稅,港雜費,1月代理給我繳款書,和港雜費發票,我的意識12月分錄怎么做?借:港雜費暫估,稅費掛往來代理 貸:銀行嗎
2022-01-07 15:54
收到稅票沖借:應交稅費 貸:往來代理
2022-01-07 16:40
12月份的時候分錄怎么寫的?
就是付款分錄 寫了嗎
2022-01-07 18:19
我也在糾結,12月發生了費用,1月才收到發票,是直接把發票貼在12月后好還是1月紅沖12月分錄,12月暫估港雜費費用,然后重新入賬?
2022-01-07 18:28
12月份的時候借 其他應付款貸 銀行存款借 銷售費用貸 其他應付款-暫估
1月份收到發票的時候借 其他應付款暫估貸 其他應付款
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進口貨物港雜費,增值稅已經繳納,但發票未收到,如何做分錄呢
答: 您好 借:其他應付款 貸:銀行存款 借:銷售費用等 不含稅金額 貸:其他應付款-暫估
港雜費發票是不是要分開開具,分為國內段的和國際段的
答: ?同學您好,很高興為您解答,請稍等
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
轉賬支付上述甲材料運雜費5600元(含稅),其中運費5000元,增值稅抵扣率10%,材料驗收入庫,怎么做分錄?
答: 您好,根據您的題目,借原材料5100,應交稅費應交增值稅(進項稅)500貸銀行存款5600
老師您好,我們進口的原料,貨已來,本月如何寫分錄,港雜費沒有支付如何寫分錄,發票也沒有開。
討論
題中運雜費寫分錄不考慮,運費的增值稅嗎?
購入A材料一批,增值稅發票上注明價款為600,000元增值稅額為96,000元運雜費3, 000元,公司用轉賬支票支付,材料已經驗收入庫。(做分錄)
用銀行存款支付第四季度報紙雜志訂閱費3000元(含稅),取得增值稅普通發票。如何做會計分錄
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2022-01-07 15:14
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2022-01-07 15:54
bamboo老師 解答
2022-01-07 16:40
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bamboo老師 解答
2022-01-07 18:28
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2022-01-07 18:28