

我們自查以前年度賬務(wù)發(fā)現(xiàn)很多代開發(fā)票,例如張三50萬勞務(wù)費(fèi),但是沒有給張三付款,在記賬的時候 借:工資 50萬元 貸:其他應(yīng)付款-公司李總 50萬元;這種情況應(yīng)該怎么辦?需要調(diào)賬嗎?不調(diào)行不行?
答: 您好,是需要調(diào)賬的,按真實(shí)業(yè)務(wù)做賬
以前年度的社保我們實(shí)際已經(jīng)繳納,但是沒有做賬,現(xiàn)在其他應(yīng)付款代扣代繳的貸方還有余額,這個應(yīng)該怎么辦
答: 你好,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司領(lǐng)導(dǎo)在淘寶購買的配件,現(xiàn)已經(jīng)按照明細(xì)到稅務(wù)局代開發(fā)票過來(40萬),還需要在公對私轉(zhuǎn)賬嗎?直接計(jì)入其他應(yīng)付款-領(lǐng)導(dǎo),這樣可以嗎
答: 不需要對私轉(zhuǎn)賬了,您說的意思是要報(bào)銷領(lǐng)導(dǎo)支付的稅款嗎?還是?






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