老師,我們公司要做股轉,凈資產很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權益內部結轉 不會減少凈資產的 答
老師,如果增值稅需要確認收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應收賬款 / 銀行存款 貸:應交稅費 - 應交增值稅 貸:合同負債 / 預收賬款 后續滿足所得稅收入條件時,再結轉確認營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學,你好 截圖發一下 答
老師好,一張票上有幾百樣東西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業所得稅預繳表,兩表收入保持一致;電子稅務局申報更正模塊修改,賬上同步調賬 答


2021年12月的電費我已經知道了,但票要在2022年1月開,管理費-電費是7315.04,進項稅金是950.96,但我在12月如何入賬,收到發票后用如何入賬,12月先預提費用,2022.1月在紅沖,具體分錄怎么寫,求教
答: 12月 借,管理費用7315.04 貸,其他應付款 1月 借,應交稅費950.96 貸,其他應付款
老師比如我進項稅轉出了 現在做到當期 做的是借:管理費用-差旅費1 貸應交稅金-進項稅轉出1 里面付什么明細了
答: 你好,什么原因需要進項轉出?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,公司只報銷二等座109(含稅9),一位同事購買了一等座車票,218(含稅18),財務只報銷給他109元,但是收到218元的車票,做賬分錄怎么寫呢?借:管理費用100 進項稅額9,貸銀存109 還是,借管理費用91,進項稅額18 貸銀存109
答: 同學你好 這個218計算進項就可以 你可以做現金支付









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