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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-01-09 10:25

返點沖減進貨成本,賣方需開負數發票沖減折扣部分

開心的康乃馨 追問

2022-01-09 10:36

怎么做會計分錄

家權老師 解答

2022-01-09 10:38

借:庫存商品 負數
貸:應付賬款 負數

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返點沖減進貨成本,賣方需開負數發票沖減折扣部分
2022-01-09 10:25:02
你好 ; 這個是算是投資支付 ; 借原材料貸? ?其他應付款 這掛? ?
2022-03-15 10:54:44
你好,運輸公司,檢測罐費用是單位的成本嗎?
2022-04-13 22:20:11
同學您好,農村合作社賬務處理: 合作社收到成員入社投入現金、存款、農業機械會計分錄為: 借:庫存現金, 借:銀行存款, 借:固定資產, 貸:股金, 貸:資本公積。 合作社收到國家財政直接補助資金 用來購買辦公場所,購買桌,用于農業技術推廣,1萬元用于成員培訓。會計分錄為: ①收到補助資金時: 借:銀行存款, 貸:專項應付款, ②購買管理用固定資產時: 借:固定資產—辦公室, 借:固定資產—桌椅, 貸:銀行存款, 同時,轉入“專項基金”科目 借:專項應付款, 貸:專項基, ③用于農業技術推廣和成員培訓時: 借:專項應付款—技術推廣, 借:專項應付款—成員培訓, 貸:銀行存款20000 合作社實際收到他人捐贈的貨幣資金和非貨幣資產時,借記“庫存現金”、“銀行存款”、“固定資產”、“產品物資”等科目,貸記“專項基金”科目。 借:固定資產—拖拉機, 貸:專項基金, 合作社從農村信用社貸款會計分錄為: 借:銀行存款, 貸:短期借款, 合作社借公司款項,期限為2年,所得支票存入農村信用社。會計分錄為: 借:銀行存款—信用社, 貸:長期借款—甲公司, 合作社向成員借現金,作為流動資金,期限為6個月。會計分錄為: 借:庫存現金, 貸:成員往來—甲成員, 合作社將統一采購的化肥發放給乙成員暫欠。會計分錄為: 借:成員往來—乙成員, 貸:產品物資, 年終,合作社實現可分配盈余,按章程規定提取10%的公積金。會計分錄為: 借:盈余分配—各項分配, 貸:盈余公積, 合作社購入公司飼料以現金、銀行存款支付,余款暫欠,以現金支付運費及裝卸費等費用;合作社出售給成員,成員已交來現金,丙成員欠款。會計分錄為: ①購入飼料時: 借:產品物資—飼料, 貸:庫存現金, 貸:銀行存款, 貸:應付款—甲公司, ②支付運費、裝卸費等費用時: 借:產品物資—飼料, 貸:庫存現金, ③出售飼料時: 借:現金, 借:成員往來—丙成員, 貸:經營收入, 同時,結轉成本: 借:經營支出, 貸:產品物資—飼料。 擴展知識:
2023-04-20 19:53:55
同學您好 借:合同資產 4000 貸:主營業務收入 4000 借:應收賬款20000 貸 合同資產 4000 主營業務收入 16000
2022-04-26 12:44:54
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