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送心意

小五子老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-01-09 15:22

你好!
借:銀行存款
貸:其他應付款-老板
這個備注沒關系的。

六月荷 追問

2022-01-09 15:24

是從公賬上往老板賬戶里轉錢,銀行回單上用途寫的是勞務費,這樣做賬嗎?

小五子老師 解答

2022-01-09 15:26

不好意思,我理解錯了。
借:其他應收款-老板
貸:銀行存款
待老板拿發票等來沖其他應收款。

六月荷 追問

2022-01-09 15:27

如果老板沒有發票的話,這筆賬,我應該怎么做呢?

小五子老師 解答

2022-01-09 15:35

沒有發票要不一直掛著,或者你把其他應收款轉到成本費用,到了匯算清繳的時候你還是需要納稅調增的。

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相關問題討論
你好! 借:銀行存款 貸:其他應付款-老板 這個備注沒關系的。
2022-01-09 15:22:55
同學,你好 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 借:銀行存款 貸:應收賬款 甲方發放的工資本月需做計提的會計分錄嗎? 需要
2024-10-14 11:37:54
你好 當時計提了嗎 沒有的借管理費用或者主營業務成本勞務費貸銀行
2022-02-15 19:51:32
借管理費用 勞務費 1170 貸其他應付款,1170 付款做借其他應付款 2340 貸銀行 2340
2020-06-20 13:57:04
您好,同學,請稍等下
2023-09-11 20:12:33
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