

老師,如果老板自己往自己賬戶上轉錢,銀行回單上用途寫的是勞務費,這種情況下該如何做賬?
答: 你好! 借:銀行存款 貸:其他應付款-老板 這個備注沒關系的。
小規模建筑勞務公司,開勞務費專票給甲方代發工資,開票時怎么做會計分錄?后續收到甲方代付銀行回單時怎么做會計分錄呢?甲方發放的工資本月需做計提的會計分錄嗎?
答: 同學,你好 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 借:銀行存款 貸:應收賬款 甲方發放的工資本月需做計提的會計分錄嗎? 需要
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
勞務費發票,發票上是1170,銀行回單2340這個怎么入賬
答: 借管理費用 勞務費 1170 貸其他應付款,1170 付款做借其他應付款 2340 貸銀行 2340







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六月荷 追問
2022-01-09 15:24
小五子老師 解答
2022-01-09 15:26
六月荷 追問
2022-01-09 15:27
小五子老師 解答
2022-01-09 15:35