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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-01-10 09:49

同學你好
你可以21年先暫估
然后收到發票的時候沖減暫估的

千葉涼萍 追問

2022-01-10 10:19

怎么賬務處理呢 收到發票前和收到呢

千葉涼萍 追問

2022-01-10 10:21

收到發票前后的分別賬務處理是?

樸老師 解答

2022-01-10 10:28

同學你好
借費用科目
貸應付賬款暫估
然后原分錄負數紅沖這個
再做藍字發票的分錄

千葉涼萍 追問

2022-01-10 10:53

再21年對應的貨款支付了70%左右 ,那暫估是按照70%進行暫估還是?

樸老師 解答

2022-01-10 10:57

同學你好
直接按照實際金額暫估

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相關問題討論
同學你好 你可以21年先暫估 然后收到發票的時候沖減暫估的
2022-01-10 09:49:24
您好,匯算清繳前取得發票如果無差額的話,匯算清繳不用調整
2022-03-16 18:57:25
你好,如果有實際業務的賬務處理,不用做匯算清繳調增就可以的。
2022-05-05 14:19:23
你好! 22年正常記入在建工程,即可(不涉及損益,沒有影響的)
2022-01-14 10:59:30
同學,你好 21年,你分錄怎么做的?
2022-04-07 10:13:41
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