

增值稅納稅申報表附表一的開具增值稅專用發(fā)票和開具其他發(fā)票的銷售額和應(yīng)納銷項稅額怎么求
答: 你好,開具的專用發(fā)票,這個就是你開出去的專票開具的其他發(fā)票,這個是普通發(fā)票 不含稅的金額乘以稅率,就等于應(yīng)納銷項稅額。
12月開專票49萬(含6%稅),報稅時,稅控盤中數(shù)據(jù)為:銷售額462264.04,稅額27735.96,增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)中提示第5行第14列數(shù)值不等于按公式自動計算的值,怎么處理?
答: 您好!那您需要檢查一下是哪個數(shù)據(jù)錯了哦
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,在填小規(guī)模增值稅及附加稅申報表的時候,稅務(wù)局代開的專用發(fā)票不含稅銷售額在哪看
答: 你好看不出代開還是自己開的,自己開和代開的專票都是在主表的第一行和第二行里面填寫。
小規(guī)模納稅人增值稅1%執(zhí)行,開專票銷售額10萬,普票銷售額5萬(增值稅申報表已填入免稅欄),填附表減免額時,是填10萬*2% 還是填15萬*2%?
按季填制免稅增值稅及附加稅費申報表,第一季度銷售額合計為38萬元,其中銷售3萬元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,可以享受免稅標(biāo)準(zhǔn)嗎?







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2022-01-10 11:18
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2022-01-10 15:53