老師,2025年第四季度所得稅申報(bào)表中,季末人數(shù)和季 問
您好,人數(shù)是填寫12月末人數(shù) 答
老師,長軸泵兩臺(tái)12637.17屬于固定資產(chǎn)嗎 問
同學(xué),你好 是屬于的 答
研發(fā)費(fèi)用這個(gè)匯算清繳表為啥要減去我標(biāo)注的這個(gè) 問
這是為了避免研發(fā)材料形成產(chǎn)品并銷售后,材料成本重復(fù)享受加計(jì)扣除優(yōu)惠,按政策必須沖減。 答
老師,麻煩看下這個(gè)發(fā)票的項(xiàng)目名稱是否正確 問
你好,屬于現(xiàn)代服務(wù)-信息技術(shù)服務(wù),法定適用6%增值稅稅率 ?發(fā)票稅率6%與稅目完全匹配,編碼大類正確 答
我單位為全額自收自支事業(yè)單位,收到一筆國家社科 問
您好,這筆國家社科基金項(xiàng)目款,不需要繳納增值稅 答


小規(guī)增值稅及附加稅申報(bào)表中:(一)應(yīng)征增值稅不含稅 銷售額(3%征收率)。是填寫不開票收入嗎
答: 不完全是的,這個(gè)部分主要是填寫適用3%征收率的銷售額,這通常包括小規(guī)模納稅人的銷售收入。不開票收入也應(yīng)該包含在內(nèi),但并不是全部。你需要根據(jù)你的實(shí)際銷售情況來填寫。
老師您好,我準(zhǔn)備填寫第一季度增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用),不含稅收入是900萬,是不是只能在一) 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這里填寫。
答: 您好,您是按照1%的稅點(diǎn)來交稅的,你得把那2%的減免稅額填在減免稅申報(bào)表里,還要填在主表的應(yīng)納稅額減征額那里。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問小規(guī)模納稅人在增值稅申報(bào)時(shí):減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開票時(shí)開電子專票時(shí),現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)按3%稅率開專票的銷售額填,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開專票1%的銷售額不計(jì)入該項(xiàng)對(duì)吧?開票時(shí)可以選擇按1%開,也可以按3%開?
答: 您好,這個(gè)的話,是最后的話按照3%的話才是對(duì)的





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