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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-10 13:21

借應交稅費應交增值稅加計抵減  貸營業外收入。

Demi1980 追問

2022-01-10 13:25

這個政策2021年12月31日到期,沒用到加計抵減需要做這個調減嗎?

東老師 解答

2022-01-10 13:26

沒用的話,是不需要調整的。

Demi1980 追問

2022-01-10 13:28

那是一直放在上面,直到以后用到再做什么分錄呢

東老師 解答

2022-01-10 13:28

這個你當期作了,就是需要抵減的。

Demi1980 追問

2022-01-10 13:38

沒用到報表上的應交稅費就是負數反應出來嗎

東老師 解答

2022-01-10 13:39

對這個那肯定就是負數。

Demi1980 追問

2022-01-10 13:42

如果發生時不做記提分錄有影響嗎?(一直沒用到加計抵減的部分)

東老師 解答

2022-01-10 13:42

不計提的話,你賬上的數就不對啊。

Demi1980 追問

2022-01-10 13:48

抵減稅額是填在增值稅第四表單里,上期留抵稅額這邊看不出

東老師 解答

2022-01-10 13:49

那個填表兒的話,我沒具體填過,你要不要問問其他老師?

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相關問題討論
這個政策2021年12月31日到期,沒用到加計抵減需要做這個調減嗎?
2022-01-10 13:25:45
你好 這個不需要的,是要按照實際金額入賬的。
2022-03-04 13:41:59
好像不是這么做的
2025-01-03 16:52:52
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅。
2021-12-22 09:51:19
借銀行存款,借財務費用,負數轉給個人,借其他應收款貸銀行存款。
2022-02-10 17:17:27
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