請問老師,我公司66人*1.5%=1人。殘疾員工合同時間 問
您好,僅12月參保,無法證明全年穩(wěn)定就業(yè)。 答
按規(guī)定領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照30天內(nèi)要辦稅務(wù)登記。逾期補登, 問
您好,現(xiàn)在注冊好工商,就開通稅務(wù)了 答
老師,我們25.12月出租廠房增值稅申報了無票收入56 問
你好,開局發(fā)票后申報沖紅的 答
老師,補繳的以前年度稅款不影響當年的利潤,只影響 問
你好,只能網(wǎng)上更正申報才可以扣除 答
出口退稅協(xié)查憑證不復(fù)印直接在軟件打印可以嗎 問
你好可以的,直接打印更方便的 答


收到專票,實付金額少于專票金額,需要做增值稅轉(zhuǎn)出嗎 ,如果做增值稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做分錄
答: 你好 這個不需要的,是要按照實際金額入賬的。
有關(guān)增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出如何做分錄
答: 您好,增值稅進項稅轉(zhuǎn)出,也就是說進項稅額不得抵扣,進項稅額部分轉(zhuǎn)入相關(guān)成本;有關(guān)費會計分錄為: 1、原材料 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 之前是: 借:原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) 2、固定資產(chǎn): 借:在建工程(或固定資產(chǎn)) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2月進項稅額比銷項稅額多15000請問分錄:借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 15000 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 15000嗎?是要用轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個分錄嗎
答: 同學(xué)你好 對的 是轉(zhuǎn)出未交增值稅







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