老師,您好。請教一下,我們經營范圍有商務信息咨詢, 問
您好12366回復是對的,是否可以開票看業務性質,與經營范圍沒有關系 答
稅務局打電話來說稅負偏低,這個稅負率咋算的啊 問
您好,稅負率=應交納的各項稅費(主要增值稅/企業所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學你好 周轉材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業家協會)內部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協會整體廣告 → 管理費用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業務活動成本 答
老師,我們是小規模納稅人,25年調增了24年的收入3萬 問
資產負債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調整以前年度收入,屬于以前年度損益調整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強行改報表數字,做附注說明即可。 答


年底查賬,計提社保時借主營成本/社保代應付職工薪酬/社保。繳納時應該是借應付職工薪酬/社保代銀行。結果分錄錯誤,繳納時做成借成本代銀行了,該怎么做分錄調賬呢,影響利潤和報稅嗎
答: 你好,介意復制工薪酬借主營業務成本負數。
老師,之前提成發多了給員工,現在要他退回來,應該怎么做分錄?之前計提和發放的分錄是:借:主營業主成本~提成 貸:應付職工薪酬 支付:借:應付職工薪酬 貸:銀行,現在要他退回來怎么做?
答: 借庫存現金貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬借主營業務成本負數。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好老師,全年一次性獎金會計分錄:借:費用貸:應付職工薪酬/工資借:應付職工薪酬/工資貸:應付職工薪酬/工資/獎金借:應付職工薪酬/工資/獎金貸:銀行存款這個分錄對嗎?還是直接計入應付職工薪酬/工資/獎金科目,不用走應付職工薪酬/工資科目?
答: 你好,直接寫應付職工薪酬工資就可以的。








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郭老師 解答
2022-01-10 14:43