

以前年度開的免稅發(fā)票,今年紅沖后開1%的發(fā)票怎么申報增值稅報表
答: 你好,其他免稅銷售額里面填寫負數(shù)減免明細表,最后一行選擇負數(shù)。但是你應該是自己申報不了,得去稅務局。
22年報12月增值稅收入的時候 發(fā)現(xiàn)自己11月發(fā)票少開了7萬(是做國際貨物免稅的開票也是開的普票免稅),但是又想把這個7萬申報到收入里,請問老師這個該怎么辦啊?
答: 您好,一般納稅人的么?謝謝
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年開了幾張免稅的增值稅普通發(fā)票和幾張1%的增值稅專用發(fā)票,今年在申報年企業(yè)所得稅匯算清繳時被提示減免增值稅稅款未計入收入總額,因為當時做賬的時候就沒有3%的銷項稅額,都是按實際開票的稅率入賬的,申報增值稅的時候它是按3%申報然后減免的,現(xiàn)在申報要怎么申報呢?
答: 同學你好 按照對應的稅率填寫就可以






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木子 追問
2022-01-12 15:54
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2022-01-12 15:55
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2022-01-12 16:03
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2022-01-12 16:59