

老師,8月份的收入已經(jīng)申報增值稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆7月份開票8月份付款的數(shù)好像在7月份漏做收入了,8月份算收入也漏了,請問該怎么處理,賬務處理是?
答: 你好 沒有開發(fā)票的是嗎
申報增值稅時,稅控服務費減免,只填了增值稅減免申報明細表,沒填增值稅附表4,然后申報成功了,這個要去稅務局更正申報嗎
答: 你好,最好是更正申報,你看下在電子稅務局里面能更正吧?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的賬務怎么處理?增值稅申報表如何申報?
答: 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時,沖回原出口時,轉(zhuǎn)出的不予抵扣和退稅的進項稅部分, 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 按照內(nèi)銷的申報





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