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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-12 15:49

你好,賬上就不需要做什么處理。

123 追問

2022-01-12 16:15

老師 本年利潤同比利潤分配 這是怎么出來的數(shù)據(jù)啊?

東老師 解答

2022-01-12 16:17

您說的這個數(shù)據(jù)我沒有見過呢

123 追問

2022-01-12 16:23

寫錯了 就是本年利潤和利潤分配這個數(shù)據(jù)是怎么出來的 我現(xiàn)在啥都不太會 現(xiàn)在是季度再加上年底我不知道這家企業(yè)還需要操作什么?

東老師 解答

2022-01-12 16:25

本年利潤就是你第一年所有損益類科目的合計數(shù)

123 追問

2022-01-12 16:31

這個不用我操作什么 是自動結(jié)轉(zhuǎn)的對嗎?

東老師 解答

2022-01-12 16:31

這個得看軟件有可能是自動宣傳,有可能也需要您手動結(jié)轉(zhuǎn)

123 追問

2022-01-12 16:38

好的 謝謝

東老師 解答

2022-01-12 16:38

不客氣,我給個五星好評,謝謝您。

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相關(guān)問題討論
你好 沒有開發(fā)票的是嗎
2021-09-12 11:08:57
你好,最好是更正申報,你看下在電子稅務局里面能更正吧?
2022-05-17 14:43:35
您好,先在主表第1項(一)按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額欄應當填寫包含視同銷售的銷售額;視同銷售額填至主表第2項應稅貨物銷售額欄;視同銷售的銷項稅額填至主表第11項銷項稅額欄;《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務的銷售額和銷項稅額明細 應當包含視同銷售的銷售額和銷項稅額。
2023-05-22 14:58:47
借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時,沖回原出口時,轉(zhuǎn)出的不予抵扣和退稅的進項稅部分, 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 按照內(nèi)銷的申報
2022-03-15 11:42:21
借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-06-01 10:04:20
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