

餐飲行業(yè)增值稅申報,享受加計抵減政策后,加計抵減的這部分稅額如何做賬務(wù)處理?
答: 您好,會計分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額加計抵減額) 貸:其他收益或者營業(yè)外收入
老師 增值稅0申報 賬務(wù)需要做什么處理嗎?
答: 你好,賬上就不需要做什么處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,8月份的收入已經(jīng)申報增值稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆7月份開票8月份付款的數(shù)好像在7月份漏做收入了,8月份算收入也漏了,請問該怎么處理,賬務(wù)處理是?
答: 你好 沒有開發(fā)票的是嗎









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