老師,營業外支出,在主表上已經列支了,調整表上還要 問
罰金,海關處罰 答
老師 就是我們之前有個工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費那我是直接沖維修費嗎。 答
老師我家有一筆進項稅,來貨的時候我借的是借管理 問
同學,你好 后期抵扣勾選的時候沒有這張發票? 是不抵扣,作費用了嗎? 答
我們轉讓過來一家公司,也變更了股東和法人,這家公 問
老師,怎么轉入未分配利潤呢 答
老師,貨運公司,銷售開的運費,對方公司給我們開進來 問
好的老師,還有有些月份沒有成本發票有些月份成本發票比銷售額大,沒有成本開進來的這些月份不結轉呢還是估上,成本大于銷售額的這些月怎么結轉 答


老師我在做金蝶賬的時候,有一筆預收賬款2萬1月份做了一次,8月份又做了一次,導致賬不平,2021年12月份還沒結賬,該怎么調賬呢?兩筆都是借庫存現金貸預收賬款-某公司
答: 現在借預收賬款貸庫存現金。
你好,請問12月份的租金已經支付,發票是次年1月份開的,要如何記賬? 有老師回復說12月份的租金已經支付,借:預付賬款,貸:銀行存款等科目次年1月份,借:以前年度損益調整,貸:預付賬款 12月份不用再做一筆預提費用 ?借:管理費用,貸:其他應付款-預提費用
答: 同學你好 發票開了直接做 借以前年度損益調整 貸預付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師如果我有筆貨款是1萬元的在9月份時收到了5000定金我做了借:銀行存款、貸:預收賬款到10月份尾款5000收到了還開了1萬發票出來,10月份的分錄怎么做嗎
答: 借銀行存款5000 預收賬款5000 貸主營業務收入 應交稅費




粵公網安備 44030502000945號



焦雪紅 追問
2022-01-13 10:12
郭老師 解答
2022-01-13 10:13