

1到9月增值稅應(yīng)納稅額為0,10月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=100,憑證憑證分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅100,11月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=-300,是否應(yīng)該做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
月底啟記賬憑證寫:結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅:(銷項(xiàng)稅 —進(jìn)項(xiàng)稅) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月初繳納時:借: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸: 銀行存款年末還結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 你好,如果你想要你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)沒有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
(1)月份終了時,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出多交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅(2)月份終了時,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅請問,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅”“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”期末余額怎么處理?
答: ?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??









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