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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-13 13:40

你好,可以做這么一個結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄。

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
2020-01-21 14:34:23
你好,如果你想要你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)沒有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-05-20 17:04:43
你好!可以的。你可以直接用申報來做附件
2024-07-09 08:12:11
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好!可以的。你可以直接用申報來做附件
2024-07-09 08:12:08
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