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米菲
于2022-01-13 14:56 發布 ??1987次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-01-13 15:04
你好; 怎么會貸方有金額。 你預繳不是 做借方去了嗎 ? 你結轉錯誤吧
米菲 追問
2022-01-13 15:10
剛查賬發現,是2020年的年末余額,跨年了,那現在怎么更正嗎?
meizi老師 解答
2022-01-13 15:14
你好 ; 你這個金額很大的嗎? 如果 沒法查詢原因的 ; 你就只能寫情況說明 老板簽字直接調整了。 借 已交稅金 貸營業外收入 金額不大就這樣 調整了
2022-01-13 16:13
2700左吧,那如果調整到營業外收入,那不就是增加收入?要交稅嗎?
2022-01-13 16:31
不然你就的去查原因怎么錯誤了的,找到原因去沖分錄
微信里點“發現”,掃一下
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應交稅費-應交增值稅-已交稅金, 老師這個科目是不是 一般不用了呢
答: 你好,一般納稅人單位,預繳增值稅的情況下,需要用
老師 付增值稅的時候 借方為什么是應交稅費-應交增值稅_已交稅金科目呢
答: 這個是會計制度的規定,預交增值的時候做的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,增值稅有即征即退增值稅是直接繳納不需要計提嗎? 借 應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸 銀行 對嗎?
答: 你好,是的,不需要計提。
老師,請問應交稅費-應交增值稅-已交稅金是指的什么
討論
老師,我想問下應交稅費-應交增值稅(已交稅金)這個科目怎么用呢?年末需要結轉嗎
計提應交稅金-應交增值稅(已交稅金)的會計分錄是什么?我知道繳納的分錄,請問計提時的分錄是?
請問,12月交的增值稅,我在1月入賬時入錯了(借:應交稅費-應交增值稅-未交稅金),我應該要入(應交稅費-應交增值稅-已交稅金),我要怎么調整過來呢
你好老師,什么情況下用應交稅費應交增值稅已交稅金
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 107130 個
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米菲 追問
2022-01-13 15:10
meizi老師 解答
2022-01-13 15:14
米菲 追問
2022-01-13 16:13
meizi老師 解答
2022-01-13 16:31