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優雅的柚子
于2023-11-27 15:59 發布 ??1204次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2023-11-27 16:00
這個科目基本上不用的。年末需要結轉到未分配利潤
優雅的柚子 追問
2023-11-27 16:23
這個不是負債類科目嗎 損益類才要結轉到未分配利潤不是?
文文老師 解答
2023-11-27 16:33
這個科目基本上不用的。年末需要結轉到未交增值稅
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應交稅費-應交增值稅-已交稅金, 老師這個科目是不是 一般不用了呢
答: 你好,一般納稅人單位,預繳增值稅的情況下,需要用
老師 付增值稅的時候 借方為什么是應交稅費-應交增值稅_已交稅金科目呢
答: 這個是會計制度的規定,預交增值的時候做的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,增值稅有即征即退增值稅是直接繳納不需要計提嗎? 借 應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸 銀行 對嗎?
答: 你好,是的,不需要計提。
老師,請問應交稅費-應交增值稅-已交稅金是指的什么
討論
老師,我想問下應交稅費-應交增值稅(已交稅金)這個科目怎么用呢?年末需要結轉嗎
計提應交稅金-應交增值稅(已交稅金)的會計分錄是什么?我知道繳納的分錄,請問計提時的分錄是?
請問,12月交的增值稅,我在1月入賬時入錯了(借:應交稅費-應交增值稅-未交稅金),我應該要入(應交稅費-應交增值稅-已交稅金),我要怎么調整過來呢
你好老師,什么情況下用應交稅費應交增值稅已交稅金
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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優雅的柚子 追問
2023-11-27 16:23
文文老師 解答
2023-11-27 16:33