老師請(qǐng)問下財(cái)務(wù)費(fèi)用我在2025年多計(jì)提了,在匯算清 問
你好,肯定的需要納稅調(diào)增處理的 答
稅務(wù)注銷,資產(chǎn)負(fù)債表那些可以有期末余額?如應(yīng)付賬 問
同學(xué),你好 往來科目,都要清理掉 答
您好老師,請(qǐng)問銷售成本的單價(jià)是不是有如下4種計(jì)算 問
您好,是的做稅務(wù)登記的時(shí)候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個(gè)問題。 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個(gè)月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答


老師,您好!想請(qǐng)問在2021年12月填寫了一筆分錄借:以前年度損益調(diào)整 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 10借:利潤分配-未分配利潤 10 貸:以前年度損益調(diào)整 10但在2022年3月,發(fā)生印花稅計(jì)算錯(cuò)誤,實(shí)際應(yīng)交印花稅為8萬元,并實(shí)際繳納8萬印花稅,應(yīng)該如何編制分錄呢?
答: ?你好;? ? ? 你這個(gè)實(shí)際是多計(jì)提的話; 你調(diào)整分錄 :? ??借:以前年度損益調(diào)整-2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅?-2 借:利潤分配-未分配利潤 -2 貸:以前年度損益調(diào)整-2
老師,由于去年公司暫估成本未分離稅金,本年做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 此項(xiàng)調(diào)整,未分配利潤貸方有余額,請(qǐng)問,這個(gè)需要繳納的所得稅如何體現(xiàn),是否只影響今年的利潤了
答: 不影響今年的利潤,這個(gè)之前那個(gè)繳納申報(bào)企業(yè)所得稅,你匯算清繳納稅調(diào)增嗎,沒有更正申報(bào),更正之前匯算清繳申報(bào),填寫扣除下面其他
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有在嗎 我本期中增加了以前年度損益調(diào)整科目 金額假如是10 導(dǎo)致我未分配利潤 這個(gè)科目現(xiàn)在期末數(shù)相較于期初數(shù)字增加了10 但現(xiàn)在我的凈利潤這個(gè)科目的余額是沒變的 所以我現(xiàn)在本期的凈利潤不等于未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù) 我應(yīng)該怎么調(diào)
答: 你好,學(xué)員,是不是報(bào)表勾稽正好差這一筆的








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吉吉仔 追問
2022-01-13 17:56
徐悅 解答
2022-01-13 17:57