

老師,原來我們印花稅6-7月入了管理費用-稅金這個科目,到了11月調整到了“營業稅及附加-印花稅”調整分錄為:借:營業稅金及附加-印花稅 貸:管理費用-稅金但是現在出報表的時候發現本年利潤和利潤表當月的凈利潤不相等,想問問是否有問題?需要怎么調整
答: 你好 ;? 你貸方別做管理費用 去; 做借方管理費用負數;? 不不然你系統取數不了? ?
印花稅可以直接計入營業稅金及附加嗎
答: 同學, 計提印花稅: 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交印花稅 實際繳納時: 借:應交稅費——應交印花稅 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 印花稅是做營業稅金及附加里面嗎
答: 您好,是的,做在營業稅金以及附加里面









粵公網安備 44030502000945號



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2022-01-14 14:16
meizi老師 解答
2022-01-14 14:15