

老師,原來我們印花稅6-7月入了管理費用-稅金這個科目,到了11月調(diào)整到了“營業(yè)稅及附加-印花稅”調(diào)整分錄為:借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:管理費用-稅金但是現(xiàn)在出報表的時候發(fā)現(xiàn)本年利潤和利潤表當月的凈利潤不相等,想問問是否有問題?需要怎么調(diào)整
答: 你好 ;? 你貸方別做管理費用 去; 做借方管理費用負數(shù);? 不不然你系統(tǒng)取數(shù)不了? ?
印花稅可以直接計入營業(yè)稅金及附加嗎
答: 同學(xué), 計提印花稅: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 實際繳納時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問 每個月都繳納了印花稅 計入的是營業(yè)稅金及附加科目 不需要計提吧
答: 對的是的,可以不用計提的。










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