老師您好,公司賬面工資表與個稅申報是用實際發(fā)放 問
同學,你好 個稅按照1萬申報 答
所得稅匯算清繳,我們總監(jiān)卻盯著資產(chǎn)負債表不放。 問
您好,是怕系統(tǒng)監(jiān)控到,稅務局查賬 答
老師,我們公司停產(chǎn)2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問
您好,可以不做,直接0申報 答
36-37做總賬(商貿類),現(xiàn)在轉成本會計是不是不好的選 問
您好,轉管理方面的會好些,你現(xiàn)在這個就蠻好的哦 答
匯算清繳年報《職工薪酬支出及納稅調整明細表》 問
你好好你說的這個情況是一致的!發(fā)放了次月就 答


老師,我們給客戶開6%的服務費發(fā)票,對方供應商給我們開6%或者13%的專票,6%和13%的專票進項稅都可以抵扣6%的銷項稅嗎
答: 同學你好,6%和13%的專票進項稅都可以抵扣6%的銷項稅嗎——都可以;
老師,我們公司銷項稅率是6%,供應商提供給我們的是進項1%,那我給供應商的錢大概多少我們公司不虧本。比如別人給我們服務費6萬,開出去了票是六點點的。然后供應商給我們開的票是一個點的。那我給供應商多少錢才能保準公司不虧本
答: 你好,那你這個要看經(jīng)銷差價的呢。也就是你的利潤率是多少,你可以根據(jù)你的銷售價來倒推你的進價范圍
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
供應商開的進項專票“貨物或應稅勞務,服務名稱”是“設計費”,如何入分錄?
答: 應按設計費收入分錄進行分錄,記入貸方:應收賬款(科目編碼:1122)、設計費收入(科目編碼:611101),記入借方:主營業(yè)務收入(科目編碼:6001)。另外,若供應商方開具的是增值稅專用發(fā)票,則還需記入17%的增值稅收入,即額外記入貸方:應交稅費-進項稅額(科目編碼:2221),記入借方:應交稅費—應交增值稅(科目編碼:222101)。 拓展知識:進項稅額的計稅依據(jù)確認,根據(jù)企業(yè)的報銷憑證,從其中判斷給廠家是購買產(chǎn)品還是服務,從而依據(jù)相關法律和稅務政策適當?shù)挠嬎氵M項稅額,有效控制進項稅額的開票風險。為此,企業(yè)必須在報銷時,對廠家所開具的發(fā)票進行妥善審查,如發(fā)票描述與報銷內容不符,則不予報銷,同時要求廠家重新開具正確發(fā)票。






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靚麗的龍貓 追問
2022-01-14 12:49
立紅老師 解答
2022-01-14 12:54