

一般納稅人申報增值稅之后發(fā)現(xiàn)進項稅額錯誤,作廢申報表之后可以進增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺撤銷當(dāng)期已經(jīng)統(tǒng)計的增值稅進項發(fā)票嗎?
答: 作廢申報表之后可以進增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺撤銷當(dāng)期已經(jīng)統(tǒng)計的增值稅進項發(fā)票
老師你好,我在12.29日開了一個紅字信息表,現(xiàn)在是1.14日對方下載不了紅字信息表也沒有開增值稅紅字發(fā)票,但是我已經(jīng)在一月的增值稅申報表已經(jīng)對這部分進項稅做轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在準(zhǔn)備作廢這張紅字信息表,再給到銷售方重新開一個紅字信息表,我想問一下,2月我的賬務(wù)怎么處理。
答: 同學(xué)你好 按照實際的業(yè)務(wù)沖減
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本期增值稅已0申報后發(fā)現(xiàn)有進項未認證,還可以作廢申報表,認證進項后再申報嗎?
答: 你好,學(xué)員,可以作廢后再重新進行
老師,增值稅申報表已經(jīng)作廢了,到抵扣勾選里撤銷勾選統(tǒng)計在哪里?我進去看當(dāng)期沒不數(shù)據(jù),上期數(shù)據(jù)里有(但沒有撤銷統(tǒng)計?)
老師,增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費280元全部作為進項稅抵扣,申報增值稅的時候是填報在”005增值稅及附加稅費申報表(稅額抵減情況表)”還是021增值稅減免稅申報明細?
已經(jīng)認證且申報過增值稅了,現(xiàn)在想作廢增值稅申報表,重新選擇認證進項發(fā)票可以嗎?,想讓留抵多一點,退稅多一點
老師您好,我想問一下,增值稅申報表有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出是什么原因啊?我在平臺查驗了這張票狀態(tài)是正常的,沒有作廢和沖紅。









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水中的小鳥 追問
2022-01-14 15:10
樸老師 解答
2022-01-14 15:23