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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-03-06 15:45

申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表的數(shù)據(jù)是自己填寫的嗎?不是在發(fā)票平臺(tái)勾選確認(rèn)之后,數(shù)據(jù)自動(dòng)轉(zhuǎn)到申報(bào)表中嗎?

方老師 解答

2017-03-06 15:32

勾選后默認(rèn)當(dāng)期認(rèn)證了,增值稅的申報(bào)表需要手工填寫 。

方老師 解答

2017-03-06 15:50

增值稅附表二的進(jìn)項(xiàng)需要自己手工填寫。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 勾選不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅不需要在增值稅申報(bào)表填寫
2020-09-11 14:56:25
您好,那您在最近月份補(bǔ)充申報(bào)
2023-09-20 23:52:23
不對(duì),月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn),填增值稅納稅申報(bào)表后,留抵額是要按照規(guī)定手動(dòng)填入增值稅納稅申報(bào)表內(nèi)容。
2023-03-27 10:18:59
同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是按銷項(xiàng)的金額,比如銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)120 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)100 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)100 沒(méi)有抵完的20留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中,在下期的銷項(xiàng)稅額的中抵扣;
2022-01-03 17:02:26
增值稅申報(bào)表是指納稅人在每一期報(bào)稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報(bào)表,主要用于納稅人申報(bào)當(dāng)期應(yīng)納稅款額及通過(guò)各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅款額。 申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖募{稅人在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),需要先填寫抵減項(xiàng)目欄,具體來(lái)說(shuō),首先在銷項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期應(yīng)納稅額,然后在進(jìn)項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。 此外,根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定,納稅人應(yīng)當(dāng)在報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的會(huì)計(jì)憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時(shí),提交適當(dāng)?shù)臅嫔暾?qǐng),申請(qǐng)書應(yīng)當(dāng)包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。 拓展知識(shí):增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計(jì)應(yīng)納稅額多出部分,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
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