

老師好,留底抵減欠稅,借:應交稅費一未交增值稅貸:應交稅費一應交增值稅進項稅,借:應交稅費一應交增值稅進項稅,貨:營業外收入對嗎,
答: 你好同學,那你的留底是大于你的欠稅的,對吧?
現代服務業,銷項1000,進項500,進項稅額加計抵扣稅額50。月末結轉分錄:借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1000貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額500 應交稅額-未交增值稅500實際繳納:借應交稅費-未交增值稅500 貸銀行存款450 營業外收入50是這樣做的分錄嗎?
答: 是的,是這樣賬務處理的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅即征即退的會計分錄怎么做呀老師:增值稅即征即退的會計分錄如下:1. 應交增值稅:應交稅費科目-增值稅額2. 增值稅進項稅額:應交稅費科目-進項稅額3. 增值稅銷項稅額:應交稅費科目-銷項稅額4. 增值稅退稅:應交稅費科目-退稅額是計入營業外收入嗎
答: 是的,收到增值稅的退稅時,借:銀行存款,貸:營業外收入












粵公網安備 44030502000945號



俊逸的獵豹 追問
2022-01-15 07:34
Yilia 陳老師 解答
2022-01-15 09:06
俊逸的獵豹 追問
2022-01-15 13:04