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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-15 11:39

你好
8月份已經開過了的票

借:應收賬款等科目 ,貸:主營業務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
12月份又開了一張同樣的負數票
借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),  貸:應收賬款等科目

鄒老師 解答

2022-01-15 11:42

你好,可以是之前正常銷售分錄的相反分錄金額正數,也可以是相同分錄金額負數,這兩種方式都是可以的 

鄒老師 解答

2022-01-15 11:47

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。

六月荷 追問

2022-01-15 11:41

直接這樣反過來做一下就可以了嗎?不需要紅字沖嗎

六月荷 追問

2022-01-15 11:45

好的,謝謝

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你好 8月份已經開過了的票 借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 12月份又開了一張同樣的負數票 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
2022-01-15 11:39:10
你好 需要的,這個相當于是做一個相反的分錄的
2022-04-02 07:32:12
你好,按照之前做的做負數分錄就行。
2022-02-11 10:05:25
這個也是需要用來做賬。
2022-04-07 09:04:58
開的負數發票也是需要做賬務處理的,就是銷售的退回,做負的銷售收入 借:應收賬款 負數 貸:主營業務收入 負數 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 負數 同時結轉對應的負的成本
2019-06-10 13:56:26
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