

請問,公司跟裝修公司6月簽了新工廠的裝修合同,裝修公司是4月就已經入場施工了,這期間公司有陸續的支付了裝修款,但年底裝修未完工,費用未付完,又只收到了少于已付的裝修款發票,這種情況下,支付裝修款時和收到部分裝修發票時應該怎么做會計分錄入賬?
答: 你好! 支付時 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發票 借:長期待攤費用-裝修費 貸:預付賬款
去年12月收到的發票,已入賬,對方說抬頭錯了,怎么做會計分錄
答: 你好,有開具負數發票紅沖嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1月支付工廠2-7月半年的房租時,如何做會計分錄,發票已在12月收到并入賬。
答: 一月份支付的是當年的二到七月份嗎?如果是的話,借預付賬款,貸銀行存款,然后二月份開始借管理費用貸預付賬款。







粵公網安備 44030502000945號



背后的巨人 追問
2022-01-16 02:00
小五子老師 解答
2022-01-16 02:06
背后的巨人 追問
2022-01-16 13:38
小五子老師 解答
2022-01-16 13:46