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當月進項票認證后,在當月對方又把這張票作廢了,那申報增值稅時,這張對方作廢的發票還需要加入進項稅額里嗎,然后作進項轉出?還是直接不計入進項?
申報增值稅申報表時,當期《開具紅字增值稅專用發票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”的稅額,不一致。強制性不通過。請問是什么原因。
外貿出口企業,收到進項發票已勾選 “出口退稅勾選”,后發現進項發票開具錯誤且不能重開,進項稅額需要做進項稅額轉出嗎?增值稅納稅申報表附列資料(二)申報哪一項?








粵公網安備 44030502000945號



宋京 追問
2022-01-16 17:53
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2022-01-16 17:54
宋京 追問
2022-01-16 17:59
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2022-01-16 18:00
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2022-01-16 19:01
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2022-01-16 19:33
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2022-01-16 19:35