請問老師,年底,借,進(jìn)項2713802.39、貸銷項2857798.04、貸留抵退稅450928.93,如何結(jié)轉(zhuǎn),請給個分錄,謝謝!

雪
于2022-01-17 11:29 發(fā)布 ??594次瀏覽
- 送心意
張壹老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2022-01-17 11:32
你好,你看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的期末余額是是在借方還是貸方,在借方是是留抵,不用結(jié)轉(zhuǎn),在貸方是要交的增值稅,要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅中
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2022-01-17 11:32:07
你們平時增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呢?告訴我一個會計分錄
2022-04-13 09:03:27
你好,這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2024-03-04 15:51:25
對的是的,可以不用做的。
2021-12-23 13:59:41
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-01-09 17:20:43
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雪 追問
2022-01-17 11:36
張壹老師 解答
2022-01-17 11:40