

老師您好!應交稅費總賬上是貸方余額7萬多,可我們21年12月還有進項未抵扣的留底稅額8萬多,按理說總賬上的余額應該是借方才對呀,而且余額也對不上,老師這是怎么回事呢?
答: 你好,同學 可以查看下以往每月繳納增值稅金額是否正確。 應交稅費除了應交增值稅還有其他應交稅稅費二級明細科目哦
老師你好,應交稅費為負數,有留底稅額,稅務報表不允許填負數,怎么調整
答: 你好; 你是寫負債表的話; 記入其他流動資產里面去?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好老師,新接手一家十幾年的公司賬面進項稅比申報表期末留底稅額要少20000元,不知道是什么時候開始有誤差的,我是不是可以做調整,借:應交稅費~應交增值稅~進項稅20000貸:營業外收入20000
答: 你這個沖未分配利潤比較好,借進項稅額 貸未分配利潤






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春花秋實 追問
2022-01-17 17:26
喬喬老師 解答
2022-01-17 17:34