老師,我公司2015年2016年有200多萬的進(jìn)項發(fā)票有問題,今年查出來說讓進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理了,還涉及到以前年度的所得稅,讓補交2015年2016年的所得稅了,怎么處理才能不用交企業(yè)所得稅了

喜洋洋
于2022-01-18 10:07 發(fā)布 ??667次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-01-18 10:09
您好 同學(xué),查出來,是自己公司查出來的,還是稅務(wù)局查出來的,稅務(wù)局查出來的那沒有辦法了,必須交稅
相關(guān)問題討論
您好 同學(xué),查出來,是自己公司查出來的,還是稅務(wù)局查出來的,稅務(wù)局查出來的那沒有辦法了,必須交稅
2022-01-18 10:09:13
你好 補交增值稅 所得稅 借 :以前年度損益調(diào)整 貸: 應(yīng)交稅費 借 :應(yīng)交稅費 貸 :銀行存款 借 利潤分配 -未分配利潤 貸 :以前年度損益調(diào)整 補交罰款 滯納金 借: 營業(yè)外支出 貸: 銀行存款
2022-05-18 15:56:17
根據(jù)小企業(yè)會計準(zhǔn)則,企業(yè)應(yīng)該對接受2015年虛開的增值稅票作如下處理:
1、憑增值稅票轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅額,并在其他應(yīng)交稅費賬戶中計提進(jìn)項稅額;
2、補繳2015年應(yīng)交的所得稅,并將相應(yīng)的稅額改為應(yīng)交稅費,同時計提所得稅費用;
3、應(yīng)交稅費中計提滯納金;
4、繳納上述應(yīng)交稅款,填寫相應(yīng)的稅務(wù)表格。
2023-03-06 13:46:43
借管理費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
借應(yīng)交稅費 貸銀行存款
借營業(yè)外支出 貸銀行存款
2022-05-25 10:42:22
?你好;? 借利潤分配-未分配利潤 貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ; 借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ; 營業(yè)外支出? -滯納金貸銀行存款 ; 你們 這個增值稅會繳納嗎?
2022-05-27 18:19:41
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



喜洋洋 追問
2022-01-18 10:11
李霞老師 解答
2022-01-18 10:15