老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


我們公司21年開了100萬的票,交了2萬的企業(yè)所得稅,今年這筆100萬的業(yè)務(wù)有問題不做了,發(fā)票紅沖處理,交的企業(yè)所得稅會(huì)退嗎
答: 你好 影響今年的利潤 抵扣今年的利潤 負(fù)數(shù)收入做到這個(gè)月 因?yàn)槟愕脑鲋刀惤衲晟陥?bào) 增值稅銷售額和所得稅銷售額都在這個(gè)月
老師,我們公司2021年收的普票,對(duì)方公司在2022年做了紅沖,我們2021年已經(jīng)入了成本,發(fā)票紅沖后我們需要補(bǔ)企業(yè)所得稅嗎?
答: 紅沖的發(fā)票不影響你們2021年的成本。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模公司企業(yè)所得稅3季度沒開紅字發(fā)票前計(jì)算出是51元,沒有交呢,四季度開一個(gè)紅字發(fā)票2020元,企業(yè)所得稅怎么沖減呢
答: 您好,沖回多計(jì)提的51
老師21年第四季度有交企業(yè)所得稅,但是22年把那張發(fā)票沖紅了,這個(gè)已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅如何才能申請退稅呢?
老師21年第四季度有交企業(yè)所得稅,但是22年把那張發(fā)票沖紅了,這個(gè)已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅如何才能申請退稅呢?
小規(guī)模納稅人,12月份的發(fā)票在1月沖紅了,沖紅的發(fā)票增值稅已申報(bào)的還要繳稅嗎?企業(yè)所得稅該怎樣申報(bào)呢?







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2022-12-05 21:16
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2022-12-05 21:19
郭老師 解答
2022-12-05 21:34
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2022-12-05 21:36
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2022-12-05 21:48